独立审计实务公告(doc 10个)
所属分类:内部审计
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一、 独立审计实务公告第10号-会计报表审阅
二、 独立审计实务公告第1号——验资
三、 独立审计实务公告第2号——管理建议书
四、 独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑
五、 独立审计实务公告第4号——盈利预测审核
六、 独立审计实务公告第5号-合并报表审计的特殊考虑
七、 独立审计实务公告第6号-特殊业务目的审计
八、 独立审计实务公告第7号-商业银行审计
九、 独立审计实务公告第8号-银行间函证程序
十、 独立审计实务公告第9号-对财务信息执行商定程序
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