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独立审计实务公告(doc 10个)

所属分类:内部审计

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资料简介:

独立审计实务公告目录:
一、  独立审计实务公告第10号-会计报表审阅 
二、  独立审计实务公告第1号——验资 
三、  独立审计实务公告第2号——管理建议书 
四、  独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑 
五、  独立审计实务公告第4号——盈利预测审核 
六、  独立审计实务公告第5号-合并报表审计的特殊考虑 
七、  独立审计实务公告第6号-特殊业务目的审计 
八、  独立审计实务公告第7号-商业银行审计 
九、  独立审计实务公告第8号-银行间函证程序 
十、  独立审计实务公告第9号-对财务信息执行商定程序 

 


 


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审计组织与职业规范(PPT 60页)

某公司内部审计所需提供资料(doc 15页)

审计证据与审计工作底稿(ppt 138页)

国内外注册会计师管理知识讲解(ppt 60页)

审计目标和审计范围(doc 10页)

内部审计体制与外部化研究(ppt 186页)

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