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内部审计及风险管理(ppt 85页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内部审计及风险管理目录:
第一节:企业目标与经营风险
    企业如何构筑可持续的竞争力
第二节:识别企业经营风险
    企业面临的重要风险领域
第三节:控制风险的技巧
    介绍6种管理风险的技巧
第四节:建立企业内部控制系统
    企业内部控制的5步流程和16个步骤
第五节:应用内部控制机制,为企业创造竞争力
    企业内部控制机制的实战应用
第六节:介绍《内部审计》技巧
    介绍内部审计常用的方法和技巧
第七节:利用审计结果,追求不断的改进
    审计结果的分析和应用
第八节:模拟审计实战,为企业管理预警风险
    案例:ABC公司审计服务招标

 

内部审计及风险管理内容提要:
   企业在实现目标的道路上,
   机遇与风险并存。
   始终能保持竞争力的企业,
   是那些
   拥有良好的内部控制机制与商业风险防范的企业

效果性风险=〉目标偏离或错误(法国审计)
效率性风险=〉资源浪费或无效使用(软件升级资料)
资产性风险=〉资产流失、损坏等(备件管理)
信息性风险=〉信息失真、不足或泄密(信用调查)
遵循性风险=〉法规、计划、贯彻失败(不清洁订单)
无标准风险=〉缺乏标准和规范(集成中心)


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《审计学》课程简介(ppt 48页)

审计程序和实质性测试技术分析(ppt 88页)

内审知识及技巧培训(PPT 77页)

经济责任审计知识问答(DOC 42页)

审计目标及审计范围(ppt 72页)

审计学概述(PPT 217页)

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