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浙江省科技项目财务审计报告(doc 32页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

浙江省科技项目财务审计报告目录:
一、承担单位和项目的基本情况
二、合同有关规定
三、合同中各项财务经济指标的执行情况
四、需要披露的主要事项

 

 


浙江省科技项目财务审计报告内容简介:
浙江省科学技术厅:
    受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《浙江省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。在审计过程中,我们按照《浙江省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:


..............................

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营销功能审计培训课件(ppt 83页)

熟悉审计的基本概念(ppt 38页)

ISO14001内审知识培训(PPT 60页)

审计条例讲座(PPT 28页)

货币资金审计(ppt 58页)

ISO19001内审员培训课程(ppt 84页)

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