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美的电器公司某年度财务报表的审计报告(pdf 72页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

美的电器公司某年度财务报表的审计报告目录:
一 审计报告
二 广东美的电器股份有限公司某年度财务报表
三 广东美的电器股份有限公司某年度财务报表附注

 

 


美的电器公司某年度财务报表的审计报告内容简介:
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


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特殊项目审计培训(ppt 117页)

货币资金审计培训教材(PPT 36页)

网络安全审计系统安装手册(pdf 47页)

能源审计必备手册(pdf 39页)

计算机审计考试试题(doc 7页)

内部审计实务和案例 (ppt 54页)

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