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特殊项目审计培训(ppt 117页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、期初余额的审计
特殊项目审计
1、或有事项的种类
二、或有事项审计
三、期后事项的审计
资产负债表日后事项的种类
期后事项的审计程序
双重审计报告日期举例
九、期后事项的审计
二、终结审计
(一)编制审计差异调整表和试算平衡表
调整分录汇总表
2、 不建议调整的不符事项
未调整不符事项汇总表
3、重分类误差
重分类分录汇总表
4、编制试算平衡表
资产负债表试算平衡表工作底稿
利润及利润分配表试算平衡表工作底稿
知识点练习
(二)评价审计结果
 (一)对重要性和审计风险进行最终的评价
 (二)对被审单位已审计财务报表形成审计意见并草拟审计报告
(三)与治理层和管理层沟通
3、管理层声明
XX公司管理当局声明书
4、特别关注
知识点练习
审计报告
审计报告概述
(二)审计报告的类型
二、审计报告的基本内容
审计报告要素
三、不同意见类型的审计报告
(二)非标准审计报告
1、带强调事项段的无保留意见的审计报告
2、非无保留意见的审计报告
(1)保留意见的审计报告
(2)否定意见的审计报告
(3)无法表示意见的审计报告
思考题
参考答案
四、审计报告的编制要求与步骤
五、管理建议书
管理建议书与审计报告的区别

..............................

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注册会计师审计概论 (ppt 31页)

审计原理与实务培训课件(ppt 43页)

强化审计结果运用扎实推进经济责任审计(ppt 36页)

1701-01年审计划和实施二合一QS(DOC 2页)

内审管理构架及运行机制培训课件(ppt 61页)

内部审计学之内部审计技术(PPT 98页)

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