精品资料网 >> 财务管理 >> 收款付款 >> 资料信息

内部控制测试审计-采购与付款循环-符合性测试(7个doc)

所属分类:收款付款

文件大小:351 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

目录:
1、符合性测试──采购与付款循环审定表
2、符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表
3、购货合同、请购单内控测试表
4、固定资产、在建工程内控测试表1
5、固定资产、在建工程内控测试表
6、了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表
7、了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷
..............................

上一篇:应收及预付款项案例公分析(ppt 69页)

下一篇:某公司资金付款流程及计划管理制度(doc 6

应收及预付款项知识讲座(ppt 53页)

应收款管理培训课件(ppt 39页)

现代企业的跟单,逼单与收款(ppt 33页)

企业收款管理规定(doc 9页)

应收及预付款项培训课件(PPT 65页)

财务付款情况单(doc 1页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1