内部控制和评价控制风险(ppt 12)
所属分类:内部控制
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第一节 内部控制概述
第二节 内部控制的构成要素
第三节 了解内部控制和评价控制风险
第四节 针对评估的重大错报风险实施的程序
第五节 管理建议书
内容简介:
内部控制与审计:①审计人员了解内部控制结构是为了规划审计工作;②审计人员基于对内部控制结构的了解,来决定将要进行测试的性质、时间和范围;③了解内部控制结构从来不是整个审计工作的全部。
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