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内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

主要内容
一、实务管理和控制
审计程序、计划编制、方案的编制、审计证据、审计工作底稿
二、审计实务涉及的法律法规及实例
常用的法律、法规和规章
部分审计案例实务
当前的几个新变化

 

 

实务管理和控制
程序控制需把握的几点原则
审计计划的编制
审计实施方案的编制
审计实施方案编制要素
审计证据的编制
取证单的主要内容
取证单如何编制(一)
取证单如何编制(二)
取证单编制实例
审计工作底稿编制(一)
审计工作底稿编制(二)
审计工作底稿编制
底稿编制实例
审计实务涉及的法律法规及实例
三公经费方面的具体规定
楼堂馆所建设方面
兼职任职取酬方面
违规发放津贴补贴方面
假发票
“吃空饷”方面
专项资金使用管理方面
当前一些常见常规问题的定位


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试谈企业内部控制审计(doc 7页)

公司治理中的内部控制管理(ppt 60页)

单位内部控制及风险防范(ppt 86页)

如何落实烟草控制框架公约(ppt 13)

企业内部控制应用指引之内部信息传递(doc 12页)

企业内控制度综合体系(ppt 72页)

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