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会计系统内部控制审计资料调查问卷(doc 1页)

所属分类:财务管理表格

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资料简介:

会计系统内部控制审计资料调查问卷内容提要:
调查内容
1.会计电算化系统软件是否为购买的正版软件?
2.是否具有相应的软件维护和技术支持力量?
3.如是自己开发购买,是否经过上级主管部门及专家鉴定批准?
4.系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认?
5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期?
6.并行运行结果的差异是否作了适当记录?
7.系统正式投入使用后,运行中的程序是否被修改过?
8.是否有适当的文字记录系统修改内容及影响?
9.系统程序的修改是否经过财政主管部门批准?
10.更改后的程序投入运行前是否经过了有效的测试?
11.财会人员和操作人员是否不能接触有关系统程序文件?
12.系统操作是否有明确的管理制度(例如计算机应用系统开发和维护规程),并按制度中明确的责任权限有效执行?
..............................

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