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关于印发财务内部稽核制度(试行)的通知(doc 3页)

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资料简介:

关于印发财务内部稽核制度(试行)的通知内容提要:
第一条 会计稽核制度是组织和从事会计工作的人员所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化和会计机构内部的监督环节。
第二条 为规范完善会计稽核制度,根据《中华人民共和国会计法》以及《会计基础工作规范》等有关规定,结合我局实际,特制定本制度。
第三条 根据《会计法》规定,会计机构内部应建立稽核制度,稽核工作是会计机构内部的监督环节。
第四条 财务处设专兼职稽核人员。
第五条 出纳人员不得兼管稽核工作。出纳工作必须经过稽核人员事前稽核,方能办理收支,出纳员只能对已稽核的会计凭证进行事中复核,并办理有关财务收支手续。
第六条 稽核工作人员的职责。
1、审查各项财务收支:应根据国家财务会计制度对各项财务收支进行逐笔审核,对于不符合规定的收支,应及时提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
2、复核会计凭证:会计凭证的复核应每日随着经济业务发生逐笔进行复核,不能拖拉积压,贻误记帐,对其审核的凭证应签名或盖章。
3、复核帐薄:对帐薄复核应规定日期进行抽查,并对抽查日期登入抽查簿。发现错误应提出更正意见,让记帐员更正。

 


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