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采购与付款业务循环内部控制调查记录表(doc 4页)

所属分类:财务管理表格

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资料简介:

采购与付款业务循环内部控制调查记录表内容提要:
总体情况
1.请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离?
2.请购、采购、验收职责是否相分离?
3.发票传递、应付账款明细账登记与总账登记职责是否相分离?
4.支付准备、批准支付职责与记录现金支付、登记总账分录职责是否相分离?
5.支付批准职责是否与支付职责相分离?
6.记录现金支付分录的职责是否与总账分录职责相分离?
……
10.是否对公开采购和有关协议保留了足够的记录?
11.采购中是否禁止为采购人员提供便利或对该类采购实施适当的控制?
12.合同或采购定单的变更是否遵循了与原协议相同的控制和批准程序?
……
6.对于打捆采购的货物,项目办或项目执行单位记账时:
(1)是否仅根据有关收货记录和上级项目办转来的债务分割单登记账簿?
(2)是否将收货记录及债务分割单与上报的采购清单加以比较?
..............................

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营业外收支情况记录表(doc 1页)

项目管理表格1-7(xls 8页)

总、分支营业机构应纳税所得额分配表(xls 1页)

系统进销存业务管理问题数据处理记录(doc 1页)

财务部暂收款凭单(doc 1页)

资产预估分类汇总表(xls 1页)

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