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公司财务稽核制度(doc 3页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

公司财务稽核制度内容提要:
1.总则
1.1.制定目的
为了使公司制度在执行过程中,更具有适用性、完整性、时效性、可靠性,特制定本办法。
1.2.适用范围
本公司稽核业务范围,定为账务、财务、总务、人事,除另有规定外,均以本办法规定办理。
1.3.权责单位
1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.稽核办法
2.1.稽核人员工作要点
1)稽核人员对于所审核的事项,应负责任,并在有关账册报表上签章。
2)稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证账表外,并应分赴各单位实地稽查,每年稽查次数视实际需要而定。
3)稽核人员前往稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,并应事前将各单位以往的审核及检查报告详予研究以作参考。
4)稽核人员在执行任务时,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,并应事前将各单位以往检查报告详予研究以作参考。
5)稽核人员有保守职务上所稽核秘密的责任,除按公司核定呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。
6)稽核事务如涉及其他部门时,应会同各有关部门办理,且应提出会同报告。如遇有意见不一致时,须单独提出,与书面报告一并呈核。
7)稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽查询,并调阅账册、表格及有关档案,必要时得请其出具书面的说明。

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