精品资料网 >> 制度表格 >> 表格模板 >> 财务管理表格 >> 资料信息

某企业审计报告(doc 1页)

所属分类:财务管理表格

文件大小:29 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

某企业审计报告内容提要:
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对这些财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
..............................

上一篇:企业代编财务报表业务报告(doc 1页)

下一篇:某企业审阅报告(doc 1页)

主营业务收入截止测试表(xls 页)

应付利费审计程序表(doc 1页)

短期投资股票清查评估表(xls 1页)

酒吧销售日报表(doc 1页)

公司应缴未缴滞纳金登记簿(xls 页)

应交车船税审核记录表(xls 1页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1