精品资料网 >> 制度表格 >> 表格模板 >> 财务管理表格 >> 资料信息

某企业经营部预收款运作流程表(doc 2页)

所属分类:财务管理表格

文件大小:159 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

某企业经营部预收款运作流程表内容提要:
目的:
明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责,以便系统数据能及时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息,有效地控制客户信用状况。
原则:
1.IDS系统以销售人员下订单,仓库发出商品,根据发货报告确定销售实现,并记录客户应收帐款。
2.分销商财务以:<1>收到客户货款计算销售收入,应收帐款作附助记录。
<2>当有预收款时,马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还没有发货。
<3>这张销售单发货后,立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经冲销完毕。
3.业务员收到客户货款交分销商财务部,财务部单独编制宝洁产品收款报告。
4.财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。

..............................

上一篇:公司预付款审计程序表(doc 2页)

下一篇:应收利费审计程序表(doc 2页)

合格承包商名录(DOC 2页)

公司流动资产损失审批表(xls 页)

交易性金融资产细节测试底稿(xls 页)

纳税人发票缴销登记表(doc 1页)

每周支票支出记录单(DOC 1页)

财务人员计算机应用水平调查表(DOC 1页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1