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企业财务审计管理制度(doc 3页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

企业财务审计管理制度内容提要:
第一条为了健全东源电业公司(以下简称公司)财务管理,规范公司财务行为,现根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《会计准则》、《企业财务通则》等有关文件,结合公司实际情况,制订本办法。
第二条财务管理基本原则是:健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,合理筹集公司所需资金,如实反映公司财务状况,依照市场原则优化对外投资,依法计算和缴纳各项税费,合理分配税后利润,积累公司发展资金。
第三条财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,充分利用公司的各项资产,提高公司的整体经济效益。
第四条公司是具有多层次组织结构的企业法人,依法对各实体的财务经营活动进行直接监督和控制。各实体财务部门接受公司财务审计部在业务上的统一领导。
第五条公司设立财务审计部,负责日常财务及审计监督管理,协调财务关系,提供经营分析,直接管理公司资产、对外投资、融资以及财务帐目、报表。
第六条按照公司统一管理的原则,对各实体实行财务并表的管理体制,每月末应按期将资产负债及经营损益与公司并表。
第七条并表的实体自行交纳各种税费,接受税务部门检查,按产权关系应交纳的所得税集中在公司财务部办理。

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