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项目拨款审计程序执行说明表(doc 1页)

所属分类:财务管理表格

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资料简介:

项目拨款审计程序执行说明表内容提要:
审计程序
1.取得或编制项目拨款明细表,检查:
(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。
(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
2.查阅贷款协定(或转贷协定)、项目协定和项目评估报告等立项文件,了解对项目资金来源的要求,对照项目拨款的总账和明细账记录,检查各级政府拨款、项目自筹资金和劳务集资是否按规定及时、足额到位,对于不一致的情况,应查明原因,并予以分析和记录。
3.取得项目拨款明细账,并抽取部分项目的记账凭证和所附原始凭证,执行以下审计步骤:
(1)审阅明细账、记账凭证的摘要栏和金额栏,检查是否有异常的项目。
(2)核对记录凭证与所附原始凭证,检查所附原始凭证是否齐全,内容、数量、单价和金额等是否一致。
(3)对各级政府拨款,应审查资金拨入时银行进账单,并与对应科目“银行存款”日记账和相关银行对账单相对照,检查资金到位的真实性。
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