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某油田公司内部审计管理条例(doc 5页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

某油田公司内部审计管理条例目录:
第一章 总  则
第二章 审计内容
第三章 审计权限
第四章 审计程序
第五章 附  则

 

某油田公司内部审计管理条例内容提要:
第一条 为进一步加强公司内部审计工作,强化企业管理,加强内部监督,促进廉政建设,根据中华人民共和国《审计法》及《中国海洋石油总公司内部审计制度实施规定》,结合公司的具体情况,特制定本规定。
第二条 公司内部审计是中国海洋石油总公司(以下简称总公司)审计体系的组成部分、接受总公司审计部指导。内部审计是公司实施内部监督、依法检查会计帐目及其相关资产、监督财务收支真实、合法和效益的活动。
第三条 公司审计部门受公司的直接领导,独立行使内部审计监督权,向公司主管领导报告工作。
第四条 对公司所属的下属单位财务实行年度例行审计制度和根据公司管理需要而确定的各类专项审计。
各类专项审计由公司领导根据需要确定实行,审计期限不作限制。公司对下属主要生产经营单位实行每年度的例行审计。对一般的控股子公司可以根据需要实行每年或每两年一次的例行审计。
第五条 内部审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密、不得滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守。
内部审计人员依法行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。
第六条 加强对审计队伍的业务培训,以不断提高审计队伍的政策、理论水平、职业道德和业务素质。


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