精品资料网 >> 制度表格 >> 企业管理制度 >> 财务制度 >> 资料信息

企业相关内部控制制度(doc 6页)

所属分类:财务制度

文件大小:31 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

企业相关内部控制制度目录:
一、关于投资、筹资制度 
二、关于工程项目控制
三、关于对外担保
四、关于增加内部控制检查一项

 

企业相关内部控制制度内容提要:
关于增加内部控制检查一项:
1、公司成立内部控制检查小组,小组由公司高层管理人员领导,小组成员包括行政办公室、审计部、财务部等部门人员,具体负责内部控制执行情况的监督检查,确保内部会计控制的贯彻实施。内部控制检查小组的主要职责是:
A、内部控制的执行情况进行检查和评价。
B、写出检查报告,对涉及会计工作的各项经济业务、内部机制和岗位在内部控制上存在的缺陷提出建议。
C、执行内部控制成效显著的内部机构和人员提出表彰建议,对违反内部会计控制的内部机构和人员提出处理意见。
2、公司可聘请会计师事务所等中介机构对公司内部控制设计的合理性及实施的有效性进行评价,接受委托的中介机构应对公司内部会计控制的建立健全和执行情况得济内部控制中的重大缺陷提出书面报告和改进建议。


..............................

上一篇:珠海市个人住房贷款管理制度(doc 7页)

下一篇:银行的现金管理制度(doc 3页)

公司财务报表保险制度(doc 9页)

某电器照明公司管理层绩效考核制度(doc 5页)

资产评估准则--基本准则分析(doc 7页)

金融机构报告融资的可疑交易管理制度(doc 6页)

出口退税进货分批申报单使用条例(doc 2页)

固定资产火灾保险事务处理制度(doc 2页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1