精品资料网 >> 制度表格 >> 企业管理制度 >> 采购管理制度 >> 资料信息

采购部业务操作规范(doc 1页)

所属分类:采购管理制度

文件大小:23 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

采购部业务操作规范内容提要:
   1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
  2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
  3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
  4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
  5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
  6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续;
  7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;
  8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

..............................

上一篇:采购运输管理规范(doc 1页)

下一篇:采购部绿色饭店规章制度(doc 1页)

仓库物资管理规定(doc 1页)

仓库日常管理制度(doc 2页)

材料退仓管理规范(doc 页)

施工单位施工设备采购租赁安装制度(DOC 21页)

固定资产统一采购管理暂行制度(doc 4页)

物流企业如何制订管理制度(doc 57页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1