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费用支出范围管理规定(doc 3页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

费用支出范围管理规定内容简介:
        1、工资:按酒店职位工资序列及实施办法每月由人事部门作表,财务部门审核并由总经理批准后发放。工资发放坚持本人领取的原则,避免他人代领,特殊情况需他人领的须的授权。
  2、办公费(办公用品):实行“统一采购、集中配发”的原则。
  3、差旅费:酒店要制定详细的报销范围及标准,财务人员按标准严格掌握。
  (1)范围
  总经理可乘坐飞机、软卧、轮船一等船;其他人员可乘坐火车硬卧、轮船二舱,(特殊情况需经总经理批准)。
  (2)标准
  ①部门经理以上领导出差住宿费实行限额报销。总经理500元/天(特区550元/天),副总经理400元/天(特区450元/天),各部门经理300元/天(特区350元/天)。
  ②其他人员实行定额包干。其中县、县级市80元/天,地市级100元/天,省会级150元/天,特区200元/天。
  ③外出参加各种会议,持会议证明按限额或定额标准报销(会议伙补除外)。
  ④夜间超过10小时或连续乘车15小时以上而没买卧票的,按本人实际乘坐直快慢车的票价60%补助。坐特快硬席按票价50%补助。乘坐软座列车与硬卧同等对待车、船票费不在限额,定额包干费用在内。
  ⑤工作人员借出差之便绕道探亲或办私事,不负担交通费及其期间的出差补助。
  ⑥出差到酒店各子酒店及办事处,出差人员费用由出差单位负担,负责接待单位不承担食费用。如有特殊情况,需由接待单位负责食宿,其标准亦不得超过酒店规定的出差费用标准。
  (3)报销程序
  先由财务部按支付及标准审核后,普通员工交主管部门经理签字后,部门经理由总经理(财务负责人)签字审批后报销。

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