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某棉纺织企业内部审核控制程序(doc 7页)

所属分类:质量管理制度

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资料简介:

某棉纺织企业内部审核控制程序内容提要:
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理
3.1.1 批准年度内审计划和审核实施计划。
3.1.2 批准内部质量管理体系审核报告。
3.1.3 定期召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
3.2.1 负责制订年度内审计划和编制审核实施计划,确定审核的性质、目标。
3.2.2 全面负责组织内部质量管理体系审核的实施,并任命内审组长。
3.3 内审组长
执行内审实施计划及编写内审报告。
3.4 审核员
对指定的审核内容做有效的规划并执行。填写不合格报告。
3.5 被审核方
3.5.1 将有关审核的目标及范围通告相关人员。


 


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质量管理教育训练条例分析(doc 4页)

质量记录管理规定(doc 2页)

药品质量管理制度(doc 49页)

无菌、IVD、植入产品质量管理规范特殊要求(DOC 44页)

产品首件检验管理制度(doc 6页)

叉簧开关进货检验规范(doc 3页)

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