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出差管理规定(DOC 1页)

所属分类:行政管理表格

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资料简介:

第一条    为加强出差费用的管理,特制定本规定。 

第二条    员工出差依下列程序办理 

(一)    出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 

(二)    出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费, 返回后一周内填具“出差旅费报告单”, 并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 

第三条    出差的审核决定权限如下 

(一)    国内出差六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 

(二)    国外出差,一律由总经理核准。 

第四条    出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。 

第五条    出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外, 不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 


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质量记录处理情况申请单(doc 2页)

EXCEL高效办公精美图表(pdf 67页)

审核实施计划方案表(doc 2页)

出差申请单(1)(DOC 1页)

住宿申请表及住宿人员资料卡(doc 3页)

企业月份办公用品申请表(xls 页)

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