仓储管理控制程序文件(doc 50页)
所属分类:仓库管理
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订定本公司仓储地域收发作业准则,以确保储存账物相符,并有效予以控制,以防止在交货期间发生异常情况。仓管负责原物料成品收发管理,上述物品的异常提报,储存 与出货的装运。
品管人员依本公司《进料检验程序》检验,判定合格物品由品管人员标示后,仓管人员点收细数,将实际数量填入进料验收单入库数栏位内,填妥后交还采购,尽速搬移 至指定区置放以维护待验品区物品流畅性;并登录于总账及收发记录卡上。
对生产线上正常性领料,制造单位应依生管单位派送的《制令单》于仓库备料完成后领取。仓管人员于发料时,须针对追溯性零件依《产品标识与可追溯性程序》的规定,留下必要的领料作业记录。对非生产性物料或生产线上额外料,则一律由领料单位开立《补(退)料申请单》,经领料单位主管签核后,向仓库领取物料,仓库将《补(退)料申请单》转采购。
物料领出后,领料人员及发料人员均须于《制令单》及《补(退)料申请单》上签 认后,仓管人员应依据《制令单》及《补(退)料申请单》领取项目及数量于总账及收发记录卡上登账并在《制令单》及《补(退)料申请单》上签名,方可结束领料的作业。
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