某公司内部审核及供应商监查--产品环境体系教材(PPT 98页)
所属分类:产品管理
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主要内容
内部审核程序----目的
内部审核程序----适用范围
内部审核程序----内审频次
内部审核程序----流程
内部审核检查表----评分标准
内部审核检查表----经营负责人
内部审核检查表----环境管理负责人
内部审核检查表----品质保证部
内部审核检查表----信赖性试验中心
内部审核检查表----购买开发部
内部审核检查表----采购部门
内部审核检查表----设计部门
内部审核检查表---- QC
内部审核检查表----QC
内部审核检查表----生产部门
内部审核检查表----仓库部门
内部审核检查表----制工部门
供应商监查程序----目的
供应商监查程序----适用范围
供应商监查程序----年度监查计划
供应商监查程序----监查对象选定
供应商监查程序----监查频率
供应商监查程序----流程
供应商监查程序----不符合项报告
供应商监查程序----不符合项报告编号
供应商监查程序----评分方法
供应商监查程序----评定标准
供应商监查表----评分标准
供应商监查表----环境体系
供应商监查表----设计•试生产过程
供应商监查表----批量生产过程
供应商监查表----变更管理
供应商监查表----异常处理
审核实施
实施审核的步骤
首次会议----目的
首次会议----查核清单
审查并记录客观证据----审核准则
审查并记录客观证据----审核样本选取
审查并记录客观证据----三个问题
审查并记录客观证据----流程
审查并记录客观证据----客观证据
审查并记录客观证据----记录客观证据
审查并记录客观证据----保持对审核的控制
审核技巧----面谈
审核技巧----其他
撰写不符合项
末次会议----目的
末次会议----查核清单
END
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