关于公司治理专项活动自查报告及整改计划(PDF 54页)
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点击下载(一)公司治理的制度体系建设
(一)公司治理的制度体系建设及运行机制还需持续完善
(一)公司的发展沿革、目前基本情况
(一)公司风险治理组织架构的特色
(一)关于向大股东及实际控制人报送未公开信息
(一)完善公司治
(一)股东大会
(七)关于信息披露与透明度
(三)信息披露管理还有待持续强化
(三)公司合规风控文化建设的特色
(三)公司的股权结构情况,控股股东或实际控制人的情况及对公司的影
(三)持续强化信
(三)控股股东和实际控制人与公司的关系
(三)监事会
(二)公司内控运行机制的特色
(二)公司控制关系和控制链条,请用方框图说明,列示到最终实际控制人
(二)关于股东和股东大会
(二)投资者关系管理尚需进一步加强
(二)目前基本情况
(二)董事会
(二)进一步加强
(二)重大信息的报送和内部管理审批流程
(五)公司内部控制情况
(五)关于监事和监事会
(五)机构投资者情况及对公司的影响
(八)关于利益相关者
(六)《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引(2006
(六)关于高级管理层
(四)公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象,如存在,请
(四)关于董事与董事会
(四)经理层
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