精品资料网 >> 企业管理 >> 企业管理手册 >> 资料信息

企业内部审计控制手册(DOC 30页)

所属分类:企业管理手册

文件大小:238 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

1.5.4  子公司内部审计流程
1.《内部审计准则》。
1.《审计报告》。
1.会计师事务所。
1.做好相关准备工作;
22.1  审计与检查汇报控制
22.1  审计机构和人员管理制度
22.1.1  内部审计流程
22.1.1  审计人员后续教育制度
22.1.2  后续审计流程
22.1.2  审计人员工作纪律规范
22.2  审计内容与程序管控规范
22.2  审计督导与质量控制
22.2.1  内部审计工作制度
22.2.1  内部审计督导流程
22.2.2  审计报告编制规定
22.2.2  自我质量控制流程
22.3  舞弊预防检查与汇报制度
22.3.1  舞弊预防管理制度
22.3.2  舞弊内部审计准则
22.4  内部审计质量管控规范
22.4.1  外部评价制度
22.4.2  内部审计督导制度
..............................

上一篇:企业全面金融解决方案手册(DOC 59页)

下一篇:企业道路运输行业GPS联网监管平台使用手册

某有限公司营销中心企划部管理手册(doc 31页)

超市运营管理手册(DOC 79页)

质量管理体系文件质量手册(PDF 66页)

环境管理手册(DOC 74页)

某餐饮管理有限公司营运手册(DOC 47页)

机房管理系统用户手册(DOC 48页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1