论文浅谈内部控制与审计风险论文(doc 31页)
所属分类:风险管理
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1 绪论1
1.1选题意义••1
1.2研究背景••1
2 内部控制••2
2.1 内部控制的含义及发展历史 ••2
2.2 内部控制的要素及重要性 •3
2.3 内部控制在我国的现状 4
3 审计风险••4
3.1 审计风险的含义、特征及种类•4
3.2 审计风险产生的原因 ••5
3.3 审计风险模型 ••6
3.4 审计风险评价 ••6
4 内部控制与审计风险的关系 7
4.1 内部控制的发展与审计模式变革的联系 ••8
4.2 内部控制与现代审计之间的关系 •9
4.3 内部控制评价在审计实务中的应用 ••9
4.4 内部控制评价在审计实务中的改进 ••10
4.5 小结 10
5 通过内部控制降低审计风险10
5.1 优化内部控制的环境,保证内部审计的独立性11
5.2 提高内部控制和审计人员的自身素质 11
5.3 适用风险的基础审计办法,不断完善内部审计的技术和方法 •11
5.4 强化内部监督,保证审计过程的透明度 ••12
5.5 建立良好的内部运行机制,强化内部控制制度 ••12
5.6 执行科学合理的审计工作程序•13
结 论 14
参考文献 15
致 谢 16
外文原文•17
外文译文23
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