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某通信公司内部审计质量管理工作介绍(PPT 62页)

所属分类:内部管理

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资料简介:

内部审计质量管理工作概述
公司内部审计质量管理体系
内部审计项目质量管理实务
内部审计质量管理工作介绍
什么是审计质量
内部审计质量管理相关规定的发展
《国际内部审计专业实务框架》的更新
内部审计质量管理相关规定 -IIA
内部审计质量管理相关规定 -中国内部审计协会
内部审计质量管理相关规定 -中国内部审计协会(续)
公司质量管理工作发展情况
公司质量管理体系
公司质量管理体系(续)
公司内部审计质量相关制度
审计项目质量自我控制-审计立项
以风险为导向制定审计计划 -审计范围框架
以风险为导向制定审计计划 -审计范围框架(续)
审计计划-年度计划示例
审计项目质量自我控制-审计准备
编制审计实施方案
编制审计实施方案 -审计风险的评估
编制审计实施方案 -审计重要性水平的确定
编制审计实施方案 -审计重要性水平的确定(续)
审计项目质量自我控制-审计实施
获取审计证据
获取审计证据 -审计抽样
获取审计证据 -审计抽样(续)
获取审计证据 -审计抽样(续1)
获取审计证据 -审计抽样(续2)
获取审计证据 -审计抽样(续3)
获取审计证据 -审计抽样(续4)
编制审计作业底稿
审计项目质量自我控制-审计报告与跟进
编写审计报告
审计项目质量自我控制-外包管理
外包审计项目质量过程监控
审计项目督导
审计项目督导(续)
审计项目质量内部评估与检查
审计项目质量检查的意义
审计项目质量外部评估
下一步工作安排
1、经济责任审计委托程序不规范
1、审计准备工作中存在的问题
1、审计准备工作中存在的问题(续)
样例 -审计通知书内容不规范
样例 -审计项目实施方案(项目计划)不够完整
2、审计实施工作中存在的问题
样例 -审计作业底稿编制不规范
3、审计报告工作中存在的问题
4、审计档案管理不规范
5、审计跟进工作中存在的问题
6、外包工作中存在的问题
6、外包工作中存在的问题(续)

..............................

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财务管理--内部长期投资培训课程(PPT 41页)

企业内部管理制度建设研究分析(doc 9页)

质量管理体系内部审核员培训教程(DOC 44页)

监理内部管理制度手册(DOC 47页)

劳动监察大队内部管理制度(DOC 71页)

阿里巴巴渠道管理手册(DOC 29页)

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