精品资料网 >> 企业管理 >> 内部管理 >> 资料信息

企业采购业务内部控制流程(DOC 34页)

所属分类:内部管理

文件大小:487 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

存货采购请购流程
无形资产业务流程图
无形资产投资预算流程
无形资产交付验收流程
付款审批业务流程与风险控制图
供应商的评选流程与风险控制图
赊销业务管控流程与风险控制图
采购业务招标流程与风险控制图
销售合同审批流程与风险控制图
销售定价业务流程与风险控制图
销售收款业务流程与风险控制图
预付账款管控流程与风险控制图
存货采购管理流程
付款审批业务流程控制表
供应商的评选流程控制表
销售定价业务流程控制表
销售收款业务流程控制表
预付账款管控流程控制表
3存货验收流程
5固定资产请购流程
固定资产管理流程图
固定资产计提折旧审批
采购与验收控制
采购业务招标流程
供应商的评选流程
采购付款控制
付款审批业务流程
预付账款管控流程
无形资产审批与业务控制
销售审批与定价控制
销售合同审批流程
销售定价业务流程
销售发货与收款控制
销售收款业务流程
赊销业务管控流程
..............................

上一篇:某科技公司营销中心管理制度流程汇编(DOC

下一篇:某本科院校内部管理体制改革方案(DOC 45页

企业内部控制与风险管理(DOC 52页)

某控股公司内部职称评定管理办法(DOC 39页)

内部质量管理审核培训课程(PPT 87页)

新资本协议与操作风险管理课程(PDF 50页)

营业厅支行长与内训师现场精细化管理实务培训(PPT 92页)

某紙品厂内部制度作业规范(doc 21页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1