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所属分类:公司治理

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资料简介:

1.目的
  为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性,确保质量制度之相关单位(人员)持有最新之文件,以及防止不适当的文件被误用。
2.适用范围
  凡本公司与质量管理体系相关之内部(质量手册、程序文件、作业指导书等)及外来文件(相关标准或其它与质量活动相关之文件均属之)。
3.职责
  3.1本程序由ISO办公室制定,管理者代表审查,总经理批准,相关人员配合执行。
  3.2文件的制定:由部门(各部门之最高负责人)制定或专人制定。
  3.3文件的审查:质量手册、程序文件、三级文件由管理者代表审核。

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