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作业流程培训(PDF 25页)

所属分类:流程管理

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资料简介:

一、 目的:为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。
二、 适用范围:适用于票据录制和传递时适用。
三、 内容:
1. 票据类型及作用:
★ 供应商订货:〈商品订货单〉;
★ 增减厂商库存:〈验收单〉、〈退货单〉;
★ 增减厂商应付款:〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉;
★ 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉;
★ 调整部门商品库存:〈报损单〉、〈报溢单〉;
★ 执行(进/售)价格变动:〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉;
★ 执行特(进/售)价格变动:〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉;
★ 资料建立:〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品(单品、联营、组装)资料表〉、〈费用扣款项目表〉;
2. 票据录制及审核原则:所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据,严格禁止口头打招呼录单,或不按规定填单、报批就录入系统单据,单据录入完毕,应既行审核。
3. 系统票据的录入必须与物流同步进行,严禁事前录单或事后补单,所有票据必须日清日结。

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