标准业务流程(DOC 49页)
所属分类:流程管理
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点击下载(一) 销售合同管理流程:
业务编号 SA-001 业务名称 销售合同管理
流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭
总调室 存货目录、产品结构 录入、审核
财务项目核算员 项目目录 录入
相关部门或岗位
销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员
1、 销售部门销售业务员签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填写销售合同审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;
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