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公司财务制度创新培训讲座(ppt 128页)

所属分类:创新管理

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资料简介:

公司财务制度创新培训讲座目录: 1.财务组织 2.财务控制 3.财务报告 公司财务制度创新培训讲座内容摘要: 法人治理结构 证监会、经贸委《上市公司治理准则》要求 设立独立董事和由独立董事任负责人的审计委员会 审计委员会的职权: 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序 与公司外部审计机构进行交流 对内部审计人员及其工作进行考核 对内部控制进行考核 检查、监督公司存在或潜在的各种风险 检查公司遵守法律、法规的情况 财务总监的基本职责: 向董事会负责,为其财务会计决策提供依据并受其委托对财务会计工作监控;接受监事会对财务会计工作的质询和检查;协助总经理履行财务会计管理工作。 内部审计 内部审计是在一个单位内部对各种经营与管理活动的独立评价系统,以确定单位既定的政策和程序是否贯彻,建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及目标是否达到。
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