公司财务制度创新培训讲座(ppt 128页)
所属分类:创新管理
文件大小:353 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载公司财务制度创新培训讲座目录:
1.财务组织
2.财务控制
3.财务报告
公司财务制度创新培训讲座内容摘要:
法人治理结构
证监会、经贸委《上市公司治理准则》要求
设立独立董事和由独立董事任负责人的审计委员会
审计委员会的职权:
检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
与公司外部审计机构进行交流
对内部审计人员及其工作进行考核
对内部控制进行考核
检查、监督公司存在或潜在的各种风险
检查公司遵守法律、法规的情况
财务总监的基本职责:
向董事会负责,为其财务会计决策提供依据并受其委托对财务会计工作监控;接受监事会对财务会计工作的质询和检查;协助总经理履行财务会计管理工作。
内部审计
内部审计是在一个单位内部对各种经营与管理活动的独立评价系统,以确定单位既定的政策和程序是否贯彻,建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及目标是否达到。
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告