财务报销制度及报销流程(DOC 22页)
所属分类:流程管理
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点击下载第一章总则
第三章管理内容和要求
第二章管理职责
第四章附则
(1).请购部门填写请购单。请购人员根据公司的实际需求口
头请示部门领导,经领导同意后填写请购单交领导审核批准。
(1)原始发票单据及附件的粘贴必须整齐,不要将票据颠倒放置、粘贴。
(2).临时工资支付流程。
(2).部门领导审核:
(2)不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、
大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。
(2)现金采购费用的报销:
(3).社会保险支付流程:
(3)对于粘贴不规范的费用报销单据,请自行重新粘贴。
(4).其他福利费支出流程
(一)、为了加强公司财务管理,
规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,
提高资金使用效益,根据国家有关法律、
法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。
(七)、报销时间
(三)、办公费、低值易耗品等管理规定及流程
(三)、本制度适用公司全体员工。
(二)、日常费用报销规定及流程
(二)、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,
将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(五)专项支出财务报销制度及流程
(五)、借款管理规定
(五)采购、入库及报销流程
(六)、报销发票粘贴规定
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