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质量体系操作文件(doc 7页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

1 目的
对设计全过程进行控制,确保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。
2 适用范围
适用于本公司各类产品设计的全过程控制。
3 职责分配
3.1 技术部(产品部)负责设计和开发过程控制的策划、协调及具体的技术设计工作。
3.2 销售部负责市场调研和分析,提出产品开发建议。
3.3 物资管理部负责样机试制所需物料的采购。
3.4 总装工厂负责组织样机的试制。
3.5 质检科负责试制零部件及样机试制的检验和测试。
4 设计和开发控制程序流程图

 


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技术评审计划的制定与实施(dpc 11页)

质量控制及质量管理(ppt 62页)

超限高层抗震专项审查报告书(doc 9页)

质量内审人员管理培训教程(doc 52页)

保健食品样品试制和试验现场核查规定试行(doc 10页)

企业管理评审案例(doc 16页)

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