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内部运作审核管理程序(doc 18页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

内部运作审核管理程序目录:
1、目的
2、适用范围
3、定义
4、管制程序
5、执行方法
6、检试验管理程序

 


内部运作审核管理程序内容提要:
审核前会议:审核小组与被审核单位在审核前召开会议,以确定下列事项:
1、审核的目的、范围(除财务部以外所有部门、及时间表。
2、暂定审核检讨会议时间。
3、安排人员配合审核员执行审核作业等。
审核的执行:
1、审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2、审核中所发现的不合格事项,应再一次向被审核叙述,以确定被审核单位充分了解及同不合格项,并将不合格情形记录于“缺点报告”中,其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。


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