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某企业质量体系内部审核方法(doc 10页)

所属分类:质量认证

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资料简介:

某企业质量体系内部审核方法目录:
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、质量体系内部审核流程说明C-10-01-003

 

某企业质量体系内部审核方法内容提要:
控制目标:
1、确保对质量体系的内审有组织有计划地进行
2、通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行
3、通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善
特定政策:
1、质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划:包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等
2、第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施
3、质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改措施报质量管理部审批
4、质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定


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