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某软件公司内部质量体系审核(doc 13页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

某软件公司内部质量体系审核目录:
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、术语和缩略语
5、工作程序
6、引用文件
7、质量记录

 

某软件公司内部质量体系审核内容提要:
内部质量体系审核的实施:
实施审核时,审核组应与被审核部门共同召开审核的首次会议,由审核组向被审核部门介绍审核组的成员和审核的具体安排。首次会议后,立即进行现场审核。
审核组成员依据“内部审核检查表”实施现场审核,通过交谈,查阅文件和记录,检查现场,收集证据,检查质量体系的运行情况。
现场审核如发现与规定的要求不符合的现象时,由审核员填写“不合格项报告”,经被审核部门负责人确认,记录不合格现象,以保证不合格项被完全理解,并有利于不合格现象的纠正。
对于虽未违反有关规定,但有趋势发展成为不合格的现象,由审核组成员口头通知被审核部门的负责人,以便提早采取措施积极防止此类现象的进一步发展。审核组成员应将此类现象作为观察项记录并跟踪。
现场审核结束时,审核组应与被审核部门共同召开审核的末次会议,由审核组通报此次审核的执行情况,开出的“不合格项报告”的种类和数量,并通知被审核部门“内部审核报告”的送达期限。


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湖南某股份公司内部体系审核控制程序(doc 12页)

审核员应掌握的审核技术(doc 18页)

危害分析和关键控制点 (HACCP)(doc16)

14001环境管理体系标准(ppt 66页)

8-内审程序(ppt 45)

质量体系内部审核专业培训资料(ppt 84页)

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