精品资料网 >> 品质管理 >> 品质制度表格 >> 资料信息

质量体系内部稽核管理办法(doc 11页)

所属分类:品质制度表格

文件大小:134 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

质量体系内部稽核管理办法内容简介:
1.目的:

查核本公司按ISO9001:2000标准版要求建立之质量系统的符合性及其有效性。评价实际运作是否符合文件规定.通过稽核发现缺陷、低效率或潜在的问题,采取矫正措施,以改进质量系统.

2.范围:

  公司内部与质量有关的部门均为受稽核对象.

3.权责:

3.1     管理代表:

3.1.1        年度稽计划书之拟订.

3.1.2        依年度稽核计划书制订稽核行程表.

3.1.3        委任稽核小组组长.

3.1.4        稽核成员之召集、训练及考核.

3.2     稽核小组组长:

3.2.1        负责指派每次稽核之稽核员,以部门或条文区分每次至少一位.

3.2.2        负责稽核活动的实施、记录、报告及对矫正措施的跟踪检查.

3.3     被稽核部门负责提出具体的改善对策及执行.

3.4     稽核员﹕

3.4.1    查检表的制定

3.4.2    对公司进行内部稽核

3.4.3    将问题反映上级

3.4.4    追踪不良改进事项

4.定义:无

作业内容:

5.1     工作内容说明﹕

5.1.1    稽核方式﹕

稽核可以单独开展﹐也可以配合其它内部稽核工作一起进行稽核


..............................

上一篇:某物流有限公司品质程序文件(doc 61页)

下一篇:怎样做好全面品质管理(ppt 35页)

质量环境职业健康安全体系新版表格汇总(DOC 33页)

勘察设计质量管理办法(doc 4页)

食品化验室质量记录表格(DOC 87页)

某药业有限公司质量管理体系文件(DOC 85页)

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表(DOC 22页)

某汽车公司质量管理制度汇编(doc 31页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1