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厦门某公司内部质量审核程序(doc 4页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

厦门某公司内部质量审核程序内容摘要:
1.目的
  通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核,并采取纠正措施,确保质量体系有效地运行和维持。
2.范围
  适用于审核人员及审核有关的部门和个人。
3.定义:(无)
4.职责
  4.1 管理者代表负责:成立内部质量审核小组; 组织和实施内部质量审核,包括编制审核计划、实施审核和编制审核报告,并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪;内审所形成的相关资料/记录的存档管理。
  4.2 各部门负责:支持及协助内部质量审核; 提供有关运作情况资料;执行纠正措施。
  4.3 内审组长负责:制订每次内审的审核计划;确定内部质量审核所依据的质量体系标准,确保内部质量审核有效实施。
  4.4 内审员负责:按照审核计划实施内审;审核发现的不符合项的跟踪。
5.要求
  5.1 审核小组的成员资格要求:
  5.1.1 审核员应受过ISO 9001内部评审员培训并取得合格证。了解与内部质量审核有关的各种知识;具有现场审核和询问技巧;内部质量审核所需的其他技能,如计划、组织、实施、改进技巧。
  5.1.2 审核小组组长由管理者代表或其指定人员担任,在内部质量审核通知中体现。
  5.2 审核的目的和时机
  5.2.1目的:按照规定要求确定质量体系各要素的符合性;确定所实施的质量体系达到质量目标的有效性;提供改进质量体系的依据;确定质量体系是否符合法规要求。
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质量管理的体系与审核(doc 4页)

国家计量认证与审查认可申请书(doc 11页)

内部质量审核程序文件(doc 15页)

产品质量过程审核流程管理(ppt 27页)

某某股份有限公司收购前的审查.doc6

汽车制造厂产品质量审核标准(doc 61页)

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