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某塑胶公司内部质量检查表(doc 30页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

某塑胶公司内部质量检查表内容摘要:
范围:
  1.手册覆盖范围
  2.手册有无删减,删减是否合理
质量管理:
  1.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序
  2.质量管理体系是否按标准进行,是否有一个实施、保持、改进的过程
  3.有无编制相关文件,确定过程有效控制
  4.采取什么样的措施对过程进行监视和分析,从而进行改善
  5.外发产品质量的控制
文件要求:
  1.本厂有哪些文件?他们之间的相互关系
  2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的?
  3.有无相应文件一览表
质量手册;
  1.质量方针、目标
  2.职责和权限
  3.产品实现流程
  4.有多少份程序文件,且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门?
  5.为保证程序顺利执行,应有哪些作业指导书?其审批是否按正常权限?
  6.我们公司的管代是谁?为什么要委任管代?
  7.质量手册是否受控?
..............................

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