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某集团质量体系内部审核管理办法(doc 5页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

某集团质量体系内部审核管理办法内容摘要:
1、范围
  适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理
2、控制目标
2.1、确保对质量体系的内审有组织有计划地进行
2.2、通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行
2.3、通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善
3、主要控制点
3.1、质量管理部经理对年度内审计划进行审核
3.2、总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核
3.3、质量体系内审员对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况
3.4、质量管理部经理审核内审报告
4、特定政策
4.1、质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划:包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等
4.2、第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施
4.3、质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改措施报质量管理部审批
4.4、质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定
..............................

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浅析容器产品生产许可审查细则(doc 9页)

三标一体文件编写指南(ppt96)

天然原油开采业指导书(doc 21)

产品审核控制程序概述(doc 9页)

供应商质量保证能力评审(doc 18)

审核的基本概念讲解(doc 10页)

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