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某某股份有限公司内部质量审核程序.doc6

所属分类:质量审查

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资料简介:

1        目的
1.1      为查明质量体系各要素的实施情况与效果,确定是否需要采取纠正和改进措施,以确保质量体系持续、有效运行。
1.2      通过内部质量审核,查出并纠正不符合项,为第二、第三方审核认证着准备。
1.3      为保证质量体系的自我改进,不断完善和提高。
2.       范围
适用于内部质量审核活动的控制。
3       职责
3.1     管理者代表负责内部质量审核年度工作计划的编制和实施,任命审核组长、组织审核组。
3.2     审核组长负责内部质量审核过程中的具体工作。
3.3     受审核部门负责本部门不符合项的纠正。
3.4     品质技术科负责纠正措施落实的跟踪、检查,审查员负责纠正措施的落实。
4       要素控制
4.1     内审一般情况一年两次,管理者代表有权根据实际情况增加审核频次。一般情况组织内审的原因为:
a.  发生了严重的质量问题或用户有严重投诉。
b.  组织领导层、隶属关系、内部结构、质量方针和目标、产品、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变。
c.  即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核
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化学原料与化学产品制造业审核作业指导书(doc 17页)

质量体系内部审核的步骤(ppt 70页)

质量控制与诊断70年(pdf 5页)

施工安全质量标准(doc15)

内部质量审核程序(doc 6页)

其他未分类制造业审核作业指导书(doc 10页)

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