精品资料网 >> 品质管理 >> 质量审查 >> 资料信息

某某股份有限公司.内部质量审核.doc3

所属分类:质量审查

文件大小:569 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

1.目的
    通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。
2.范围
  本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3.职责
3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。
4.控制程序
4.1 质量体系年度审核计划的编制
4.1.1 工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:
a) 审核的目的和范围;
b) 审核依据的标准和文件;
c) 审核的频次和进度安排等。
..............................

上一篇:CCC或其他部件认证审查表.doc1

下一篇:某某股份有限公司管理审查程序.doc2

ISOIEC FDIS17011 INTERNATIONAL STANDARD(PDF 30)

中铁集团环境因素识别与评价程序(DOC 7页)

企业质量管理体系--内审员培训(ppt 71页)

质量体系内部审核专业培训资料(ppt 84页)

质量监控及产品研发(ppt 15页)

浅析容器产品生产许可审查细则(doc 9页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1