某钣金制造有限公司质量手册(DOC 53页)
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4程序
4质量管理体系
4)为实现过程及其产品满足要求提供证据的记录;
4.1总要求4.1
4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的管理记录。
4.1年度内审计划
4.1总要求
4.1持续改进的策划和管理
4.1不合格品的分类
4.1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,
在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,
由内审组长负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、
频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年至少进行一次内审
(两次间隔时间不超过12个月),并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求。
出现以下情况时由管理者代表及时组织内部质量审核:
4.1.2年度内审计划内容
4.1.2改进活动
附件:“内部审核流程”
附件:文件/记录编号规则
附录一质量手册修改控制页
附录二产品流程图
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