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医疗行业企业内部控制专题讲义(ppt 71页)

所属分类:医疗知识

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资料简介:

医疗行业企业内部控制专题讲义目录:
第一部分内部控制案例分析
第二部分内部控制
第三部分内部财务会计控制
第四部分中建系统内部控制分析及建议

 

医疗行业企业内部控制专题讲义内容提要:
内部控制方面的分析:
(一)管理层不重视财务,串通不执行制度
(二)控制不力
1.对海外部运作监督非常松疏。
2.高额奖金的诱惑使他们不愿严加控制。
3.调查人员走过场。
4.审计报告意见不明确,也未引起重视。
(三)业务交易部门与行政财务管理部门权力过于集中
(四)代客交易部门和自营交易部门混淆不分
(五)奖金结构忽视企业风险系数
……

发布和实施《内部会计控制规范》的背景:
(一)《内部会计控制规范》作为《会计法》的配套规章,是深入贯彻实施新《会计法》的一项举措。
(二)《内部会计控制规范》是针对当前一些单位内部管理松弛、控制弱化问题,要求单位加强内部会计及与会计相关的控制,形成完善的内部牵制和监督制约机制,以堵塞漏洞、消除隐患,保护财产安全,防止舞弊行为,促进经济活动健康发展。
(三)重视和强化单位内部控制建设是市场经济国家的通行做法。
……

货币资金监督检查的内容主要包括:
(一)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。
(三)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
(四)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。


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