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审计评估与应对培训课件(ppt 48页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第五章审计评估与应对
第一节  风险评估的含义
风险评估的含义与程序
第二节  了解审计单位及其环境
影响审计单位的因素构成
被审计单位对会计政策的选择和运用
被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
第三节  了解被审计单位的内部控制
内部控制的基本理论
控制环境
被审计单位的风险评估过程
信息系统与沟通
控制活动
对控制的监督
第四节  评估重大错报风险
识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险
需要特别考虑的重大错报风险
实质性程序无法应对的重大错报风险
对风险评估的修正
第五节  与管理层与治理层的沟通
与管理层与治理层沟通的一般规定
就内部控制的缺陷与管理层和治理层的沟通
第六节   针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
财务报表层次重大错报风险与总体应对措施
对拟实施进一步审计程序的总体方案的影响
第七节     针对认定层次重大错报风险的进一步程序
进一步程序的内涵和要求
进一步程序的性质
进一步程序的时间
进一步程序的范围
第八节   控制测试
控制测试的内涵与要求
控制测试的性质
控制测试的时间
控制测试的范围
第九节   实质性程序
实质性程序的内涵
实质性程序的性质
实质性程序的时间
实质性程序的范围

..............................

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内审员培训课件(PPT 222页)

审计基础与思维方式(PPT 62页)

内部审计理论与实务讲义(ppt 34页)

企业财务管理审计手册(pdf 39页)

审计实施方案(ppt 60页)

制度导向审计技术与内部控制(ppt 55页)

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