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所属分类:内部审计
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目录1、组织机构变更内审计划的通知2、组织机构变更内审计划表3、组织机构变更内审程序4、组织机构变更内审首次会议记录5、组织机构变更内审报告6、组织机构变更内审末次会议记录7、问题改进和整改措施跟踪记录
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审计文件基础知识(PPT 61页)
内部质量体系审核教程(PPT 64页)
存量资产审计概述(PPT 51页)
工程全过程审计实施要点及案例分析(ppt 45页)
审计准则经济后果分析(DOC 7)
审计、审阅和其他鉴证业务对独立性的要求要点(doc 14页)
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