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内审员审核方法与技巧培训讲义(PPT 74页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

第一章  体系审核的概念
第二章  内审的策划和准备
第三章  内审的实施
第四章  纠正措施
第五章  审核员的能力和素质要求
内审员审核方法与技巧
目录
第一章  体系审核的概念--审核的定义与理解
第一章  体系审核的概念--与审核相关的其他术语
第一章  体系审核的概念--内部审核概述
第一章  质量管理体系审核的概念--内部审核概述
第二章内审的策划与准备--内审员应具备的相关知识
第二章内审的策划与准备--内审的策划
第二章内审的策划与准备--内审前的准备
第三章内审的实施--首次会议
第三章内审的实施--现场审核
第三章内审的实施—审核的技巧
第三章内审的实施—审核的方法
第三章内审的实施--审核的方法
第三章内审的实施—各类审核对象的应对
第三章内审的实施--不符合项及其报告
第三章内审的实施--审核组内部会议
第三章内审的实施--末次会议
第三章内审的实施—编写审核报告
第三章内审的实施-- 编写审核报告
第四章纠正措施 --纠正措施在内部质量体系审核中的重要性
第四章纠正措施 --纠正措施要求的提出
第四章纠正措施--纠正措施建议的认可与批准
第四章纠正措施 --纠正措施的实施程序
第四章纠正措施--纠正措施实施的注意点
第四章纠正措施--跟踪验证
第五章  审核员的能力和素质要求--审核员的职责
第五章  审核员的能力和素质要求--审核组长的职责
第五章  审核员的能力和素质要求--审核员能力和素质要求
第五章  审核员的能力和素质要求--基本能力
第五章  审核员的能力和素质要求--个人素质要求
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三体系内审检表(DOC 57页)

编制审计报告(PPT 41页)

信息系统审计与信息系统监理比较分析2(DOC 15页)

审计工作底稿编制案例介绍之主营业务收入(doc 6页)

审计案例研究(ppt 39页)

固定资产审计培训教材(PPT 22页)

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