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审计与内部控制培训教材(PPT 85页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

审计与内部控制
引言
基本内容
第一部分  审计
审计
 审计的产生与发展
审计的产生与发展
审计的产生与发展
  注册会计师审计发展各阶段
基本启示
审计的概念和属性
审计的目标和对象
审计的职能和作用
国家审计的核心价值
第二部分 内部控制
内部控制
一、理解内部控制
(一)内部控制概念的演变
内部牵制
内部控制结构
内部控制的完整框架
内部控制的定义
内部控制是 …
对内部控制的理解
(二)内部控制设计
1、组织规划控制
2、业务流程设计
(三)内部控制执行
(四)内部控制评价
(五)内部控制的局限
二、SOX404条款基本内容
(一)  出台背景
出台背景
(二)  基本要求
404条款的基本要求
政策配套
美国上市公司的反应 成本昂贵
美国上市公司的反应 缺陷多多
(三) 最新进展
最新进展
(四) 对中国公司的影响
对中国公司的影响
监管部门的关注
(五) 应对措施
我国企业内部控制建立健全
三、 CSOX
中国内部控制规范
我国企业内部控制规范体系
实施建议
实施建议(续)
具体措施
第三部分 审计与内部控制
关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
建议
小金库审计——国家经验
审计项目质量控制——上海市某区县
..............................

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